Бюджет Динского района сформирован в «программном» формате на основе 14 муниципальных программ, перечень которых не изменился. «Программные» расходы составляют 88,7% общих расходов бюджета. В денежном выражении это 1986,4 млн. рублей. Всего же общий объем доходов планируется в 2189,5 млн. рублей. Несмотря на дотации, есть дефицит – почти 52 млн. рублей.
Районный бюджет остается социально направленным – 85,3% всех расходов – это расходы на социально – культурную сферу района (1912 млн. рублей).
В полном объеме реализуются майские Указы Президента в части поэтапного повышения оплаты труда: оплата труда педагогических работников закладывается на уровне 2017 года, в связи с достижением намеченных темпов роста. Работникам культуры (кроме педагогических работников музыкальных школ) в 2018 году согласно «дорожной карты» планируется увеличит зарплаты на 18,1%. Работникам учреждений, не попадающих под действие майских Указов предусмотрено повышение оплаты труда на 5% .
Сокращается бюджетная сеть – БУ «МФЦ» переходит на краевое финансирование (высвобождается 18,3 млн. рублей).
С 2018 года персонал школ и садов, непосредственно связанный с обслуживанием зданий (истопники, слесари, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и т.п.) будет финансироваться за счет районного бюджета. Ранее эти расходы шли за счет краевого стандарта. В денежном выражении это обойдется району в 95 млн. рублей.
С нового финансового года районная казна не может финансировать расходные обязательства, не связанные с решением вопросов местного значения. Это значит, что с с первого января 2018 года прекратятся выплаты премий, денежных призов лучшим работникам, победителям профессиональных конкурсов; организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет ; - обеспечение отдельных групп населения лекарственными средствами; укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений здравоохранения; мероприятия в части противодействия незаконному обороту наркотиков.
При формировании проекта бюджета, как и в предыдущие годы, остро стоял вопрос недостатка собственных средств для решения всех вопросов (доходы прирастают, но еще большими темпами растут расходы). Поэтому некоторым учреждениям сокращены материальные затраты по сравнению с расчетной потребностью:
- КУ ХТО на 2 млн. рублей;
- БУ АСС на 800 тысяч рублей;
- бассейн «Нептун» на 2 млн. рублей;
- КУ «Архитектурно-строительный центр» на 134 тысяч рублей.
Материальные затраты по администрации сокращены на 2,4 млн. рублей. А по сравнению с нормативом расходы на содержание органов местного самоуправления станут ниже почти на 31 млн. рублей. А вот расходы на образование в 2018 год вырастут на 9,6 млн. рублей.
Объем инвестиций планируется в сумме 36,7 млн. рублей. Из них самые крупные – строительство школы в Южном – 23,9 млн. рублей, строительство бассейна в СОШ №1 – 10 млн. рублей, проектирование 2-х котельных и завершение строительства 3-х котельных в ДОУ и школах – 2,8 млн. рублей.
Также в заключении КСП по проекту бюджета прозвучал ряд рекомендаций в части расходов бюджета. Все они также подробно рассмотрены на профильных комитетах.
В частности, рассматривался вопрос сокращения расходов на проведение праздников, приобретение призов и подарков при проведении конкурсов и т.д. Принято решение не приобретать ценные подарки победителям конкурсов, которые намечено проводить в 2018 году в рамках МП «Развитие сельского хозяйства» - высвобождается в результате
201 тысяча рублей. Также принято решение сократить средства, предусмотренные на «поздравления юбиляров – физических лиц и поздравления предприятий района с юбилейными датами».